Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос:
В апреле 2023 г. заведено поступление товаров на 41.01. через документ "Поступление товаров (УПД)", счет-фактура отражена.
В апреле 2023 г. сделано списание НДС на 91.02. как непринимаемые к НУ.
Но теперь такая ситуация, эти товары подвисли на 41 счете-по идее нужно сделать "Расход материалов" на 91.02. Или лучше сделать через Операции введенные вручную 91.02-41.01?
Спасибо