Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если ломбард реализует невостребованные залоговые ценности, с разницы между залоговой стоимостью и стоимостью реализации начисляется НДС, каким образом это отразить в декларации? на каждую реализованную вешь нужно выписать счет-фактуру или можно каким-то образом счет фактуру сделать на общую сумму?